1.负责兴宁区金桥物流园区、三塘总部基地、五塘工业园区的开发、建设、管理。
2.组织实施城区党委、政府的各项决策和工作部署,全力推进工业区的各项建设。
3.研究提出工业集中区发展战略、规划编制、技术设计工作,经城区政府批准后组织实施。
4.负责提出工业集中区项目准入意见,开展招商引资活动组织策划、对外宣传工作,协调组织城区有关部门为产业项目提供优质、高效的管理和服务。
5.组织项目用地报批、收储、出让工作;负责工业集中区安全生产监督的管理和协调工作。
1.扎实推动重大项目建设。2024年,园区将不断健全服务企业机制,积极协调高效解决问题。继续落实主要领导亲自抓、分管领导具体抓、联络员紧密对接的工作机制。层层压实工作责任,有效提升服务企业质量和水平。积极协调各部门、单位深入项目实地,以现场会的形式,多方协商研究,及时推进解决。园区将继续加大力度协调已落地项目实现开工建设,竭诚服务在建项目按计划推进。
2.实现招商引资不断加速。继续加大招商引资力度,瞄准高端装备制造、新能源、新材料等主导产业,积极引进一批产业链上下游企业,促进产业集聚发展;继续加强与产投集团的合作,争取开发昆仑产业园地块二及地块三,争取早日落地;全面梳理标准厂房承载资源,摸清可用于招商的标准厂房现状、存在问题、出让计划等信息,切实提高载体要素利用效率,加强产业上下游承接。
3.持续完善基础设施建设。高标准推进园区道路、供水、供电、排污、绿化等配套设施建设,着力完善配套保障体系,提升园区综合竞争力和承载力。加快昆仑产业园基础设施项目的收尾与运维管理移交工作;确保五塘工业集中区污水厂投入运营,保障企业排污需求;协调推进产城变电站项目、申通物流园10kV送电工程、东方雨虹项目送电工程建设并投入使用,确保入驻企业顺利开工建设;协调入园企业自来水、燃气、网络通信的报装,满足企业生产建设所需;同时,全力以赴推动昆仑产业园东侧新增规划面积约800亩开发建设。
4.优化提升园区营商环境。畅通沟通渠道,提升服务水平。进一步落实了领导联系企业责任制,为入园企业提供“保姆式”服务。园区领导和项目服务人员主动深入企业、畅通沟通途径,针对企业生产经营中遇到的具体问题,积极列出问题清单制定整改工作任务分工,通过组织召开协调会及发函等方式,积极帮助企业解决各种困难和问题,提升营商环境,让企业宾至如归。强化隐患排查,落实安全保障。严格落实安全生产责任制,对企业的安全监管实现了常态化。一是积极开展安全生产大检查,每个季度安排安全生产检查1-2次,在重大节庆和重大活动前开展专项安全检查;二是做好安全生产教育,定期召开企业安全生产工作会议,发放安全生产手册,督促企业制定安全生产工作计划,确保企业安全生产工作行之有效;三是做好安全生产培训。制定了园区安全生产培训计划,积极动员园区企业参加上级主办的业务培训,同时组织开展有针对性的专项领域安全生产培训。
南宁市兴宁产业园区管理委员会是兴宁区人民政府下属的全额拨款事业单位,事业单位分类改革类别为待分类,内设办公室、经济发展部、经济建设部三个部门。
2.事业编制人数20人,其中:参照公务员法管理事业编制数0人,全额拨款事业编制数20人;
1.2024年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
2.2024年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
2024年一般公共预算360.01万元,比2023年减少7.33万元,下降2.00%。2024年政府性基金预算0.00万元,比2023年增加0.00万元,增长0%。2024年国有资本经营预算拨款0.00万元,比2023年增加0.00万元,增长0%。2024年财政专户管理资金预算0.00万元,比2023年增加0.00万元,增长0%。2024年单位资金预算0.00万元,比2023年增加0.00万元,增长0%。2024年结转结余0.00万元,比2023年增加0.00万元,增长0%。一般公共预算比2023年减少的原因是工资水平变动及预算标准降低。
2024年部门财政拨款收入预算360.01万元,其中:一般公共预算收入预算360.01万元,政府性基金预算收入预算0.00万元,国有资本经营预算收入预算0.00万元。
2024年部门财政拨款支出预算360.01万元,其中:一般公共预算支出预算360.01万元,政府性基金预算支出预算0.00万元,国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下:
(1)一般公共服务支出(类)预算数为273.34万元,主要用于:人员经费、日常办公经费、办公场地租赁费的支出,增加原因是增加了办公场地租赁费预算项目及其他预算标准变动,其中:
(2)社会保障和就业支出(类)预算数为48.76万元,主要用于:基本养老保险、职业年金缴费,减少原因是预算标准变动,其中:
行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)1.96万元;行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)31.20万元;行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)15.60万元;
(3)卫生健康支出(类)预算数为14.51万元,主要用于:公务员医疗补助缴费,减少原因是预算标准变动,其中:
(4)住房保障支出(类)预算数为23.40万元,主要用于:住房公积金缴费,减少原因是预算标准变动,其中:
2024年一般公共预算“三公”经费支出预算1.00万元,比2023年预算1.00万元增加0.00万元,同比增长0.00%。其中:
(一)因公出国(境)经费2024年预算0.00万元,比2023年预算0.00万元增加0.00万元,同比增长0%,与2023年持平。
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(二)公务接待费2024年预算1.00万元,比2023年预算1.00万元增加0.00万元,同比增长0.00%,与2023年持平。
(三)公务用车购置费2024年预算0.00万元,比2023年预算0.00万元增加0.00万元,同比增长0%,与2023年持平。
(四)公务用车运行维护费2024年预算0.00万元,比2023年预算0.00万元增加0.00万元,同比增长0%,与2023年持平。
2024年本部门机关运行经费预算36.58万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2023年预算增加5.83万元,增长18.96%,增加的原因是办公经费预算标准增加,公务交通费用计入机关运行经费。
2024年本部门政府采购预算总金额4万元。其中:货物类采购3.5万元、服务类采购0.5万元,本部门2024年年初预算中适宜由中小企业提供的采购项目和采购为4万元,预留采购份额专门面向中小企业采购4万元(占100%),其中面向小微企业采购4万元(占预留面向中小企业采购项目金额的100%)。
项目名称:产业园办公场所租赁费、物业费、水电费,预算资金134472元,2024年度绩效目标为满足日常工作需要,设1条数量指标:办公用房4间,服务用房4间=689.6平方米;设1条质量指标:租赁用房达到单位日常办公要求及标准=100%;设1条时效指标:合同租赁期限=1年;设1条成本指标:1年租赁及物业水电费用≥105.24%;设1条经济效益指标:95%完成节约新建办公场所所需资金及土地资源,保障单位日常办公需求完成职能工作目标不断推动园区经济发展;设1条社会效益指标:解决园区管委会95%以上的日常办公需求及方便园区企业办事;设1条生态效益指标:节约95%以上新建办公场所所需资金及土地资源;设1条可持续影响指标:保障单位95%以上日常办公需求完成职能工作目标不断推动园区经济发展;设1条满意度指标:园区管委会工作人员对及来办事企业对园区办公场所的满意度≥95%。
本部门2024年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额2000万元及以上的重大项目
本部门对2022年度项目开展绩效自评,评价结果为一等的项目11个,分别是五塘工业集中区污水处理厂项目拆迁补偿、五塘工业集中区基础设施项目及生态环保项目专项债、产业园区两新组织党群活动服务中心工作经费、兴宁区昆仑镇污水处理厂(一期)及配套管网运维单位采购项目、产业园区办公场所租赁费、物业费、水电费、单位资金(单位往来)、五塘工业集中区项目推进攻坚指挥部办公经费、专项债应缴发行费等相关费用、京东一期项目2021年经营贡献奖,二等的项目1个:车补差额,原因是人员变动,实际拨付车费要少于年初预算。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入收入”不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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